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审计职责
作者:ajh 点击数:1593 更新时间:2016-9-2 16:21:52

   (一)贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策,制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。

    (二)向市委、政府及有关部门通报审计情况,提出落实有关法律、法规、政策和加强监督促进管理的审计建议。

    (三)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定权限范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

    1、市本级财政预算执行情况和其他财政收支情况。

    2、市直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支情况。

    3、国有固定资产投资项目、公共工程建设项目招投标、预概算及竣工决算。

    4、乡、镇人民政府预算执行和决算及预算外资金的管理和使用情况。

    5、根据上级审计机关授权,负责国有商业银行、农村信用银行、保险公司在我市分支机构的资产、负债和损益审计。

    6、根据上级审计机关授权,审计地方税务等垂直管理部门的财务收支。

    7、各类民生工程项目资金,各类城乡居民社会保障资金。

    8、市政府管理部门和受市政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金、各项扶贫资金及其它专项基金、资金的财务收支。

    9、国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。

    10、其他法律法规规定应由市审计局进行的审计。

    11、根据经济责任审计等相关规定,组织实施市直党政群机关、事业单位、乡镇党政领导干部和国有企业、国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。

    (四)向市长提交市本级预算执行情况的审计结果报告:受市政府委托,向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

    (五)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

    (六)根据有关法律法规和国务院、省、市政府规定、对国有企业、国有控股企业和上级审计机关授权对中央、省、市属企业资产、负债、损益及建设项目进行审计监督。

(七)办理大案要案审计查证,协助有关部门查处经济案件。

(八)承办政府交办的其他事项。

根据中办、国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及配套文件和国务院《关于加强审计工作的意见》精神,省级以下审计机关人财物将实行垂直管理,审计权限进一步扩大,将人员编制等内容纳入审计范围。

文章来源:本站原创

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